Stämma av skattekonto fortnox
•
Bokslutsprogram för bota årsavslutet
Du bestämmer själva vilka konsulter liksom ska äga tillgång mot Bokslut & Skatt, Avstämning & framställning eller inget av dem.
Det ingår inom både licensen Bokslut & Skatt samt Avstämning & Rapportering.
Man kan tillsammans med fördel nyttja avstämningsfunktionen varenda månad, detta rekommenderar oss t.o.m. för att man gör.
Du måste legitimera dig varenda gång ni vill studera in nya transaktioner ifrån Skatteverket, däremot behöver ni bara utföra det enstaka gång till alla klienter. När ni legitimerar dig så uppdateras synkningen på grund av samtliga dina klienter ni har fullmakt för.
Man läser in gamla saldon med SIE-filer till sitt program, alternativt om ni redan arbetar i Fortnox så finns de äldre åren tillsammans och varenda värden finns kvar.
•
Löpande avstämningar
Är allt som ska vara bokfört verkligen bokfört? I programmet ser du lätt och överskådligt om kontot är avstämt, eller om det finns felaktigheter.
Enkel översikt och status för varje konto på resultat- och balansräkning
Kvalitetsgranska smidigt konto eller kontogrupp
Underlag, specifikationer och transaktionsanalys för varje konto
Om du hittar fel kan du ändra det direkt i programmet. Allt uppdateras automatiskt i Fortnox Bokföring.
Standardiserade rapporter
Skicka löpande rapporter till dina kunder med all information de behöver. Siffrorna uppdateras såklart i realtid!
Resultat- och balansrapport
Kassaflödesanalys
Resultatdiagram
Rådgivning med uppdaterade siffror
Dina siffror är alltid uppdaterade, och programmet autogenererar dessutom texten i rapporterna så att du kan spara ännu mer tid!
Alltid korrekta och uppdaterade siffror i realtid
Kommunicera lätt med dina kunder genom att addera kommentarer eller meddelande
Autogenererade texter som förslag i rapporterna
•
Avstämning
Kom igång med Avstämning
Kopiera länk hit
Första gången du ska påbörja avstämningar för en klient behöver du välja ett startdatum i klientens klientinställningar. Med startdatum anses tidigare perioder låsta och det går därför inte att göra ändringar före datumet. För att skapa årsdokument som exempelvis en årsredovisning behöver räkenskapsårets första datum anges.
Du behöver även ange Bokslutsmånad, Momsperiod och Avstämningsperiod. För att spara dina val behöver du klicka på knappen Spara ändringar uppe till vänster.
För att börja arbeta med Avstämning klickar du på ikonen för Avstämning längst ut i den vänstra menyn och väljer även här vilket räkenskapsår du ska stämma av.
Du möts här av Avstämningsvyn och beroende på val av Avstämningsperiod i klientinställningar möts du antingen av Månadsavstämning, Kvartalsavstämning eller Årsavstämning för valt räkenskapsår.
Om du har valt Månadsvis avstämningsperiod i klientinställningarna ser du alla månader i klientens räkenskapsår längst upp i kolumnerna och i raderna ute till vänster ser du alla balans- och resultatkonton som använts i klienten.
Om du har valt Kvartal som avstämningsperiod i klient